SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # nastroje a metody rizeni pro interni auditory
KURZ: Nástroje a metody řízení pro interní auditory
Program kurzu
Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem
kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů.
Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 Průběžný profesní rozvoj .
OBSAH SEMINÁŘE
- Základní rámce pro řízení organizace a fungování
interního auditu (COSO, Tři linie obrany). - Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik
v plánování interních auditů. - Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití
pro interní audit. - Řízení kvality, strategické řízení.
- Korporátní řízení, sdílení služeb.
- Měření výkonnosti ve veřejné správě.
- Součástí kurzu budou případové studie.
Obsah kurzu - školení Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 Průběžný profesní rozvoj . OBSAH SEMINÁŘE Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany). Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů. Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit. Řízení kvality, strategické řízení. Korporátní řízení, sdílení služeb. Měření výkonnosti ve veřejné správě. Součástí kurzu budou případové studie.
Podrobnosti o kurzu
-
Ing. Silvie Goliášová Ing. Silvie Goliášová Silvie Goliášová je absolventkou studijního oboru Veřejná ekonomika a správa na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Po ukončení studia nastoupila na mateřskou katedru Veřejné ekonomiky jako odborná asistentka participující na výuce odborných předmětů a vedení diplomových a bakalářských prací. Specializovala se zejména na územní samosprávu, resp. postavení a fungování obcí v České republice. Od roku 2007 pracuje na Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna na pozici auditora. Provádí interní audity na útvarech Magistrátu města Brna a na Městské policii Brno, poskytuje metodickou a konzultační činnost subjektům na úrovni statutárního města Brna a věnuje se přednáškové činnosti. Jejími oblíbenými auditovanými problematikami jsou uveřejňování smluv v registru smluv a zadávání veřejných zakázek. Aktivně však přistupuje k novým tématům a výzvám, ať už na lokální či celorepublikové úrovni. Její snahou je být pro auditované útvary dobrým mentorem a současně dobrým posluchačem. Ing. Eva Janoušková Ing. Eva Janoušková Kraj Vysočina Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu kraje Vysočina Eva pracuje na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě od roku 2002. Na tomto úřadě zakládala útvar interního auditu a pět let ho vedla. V roce 2007 se stala jedním ze dvou zástupců ředitele krajského úřadu a zároveň ředitelkou sekce. Do sekce, kterou řídí, patří odbory zajišťující ekonomické a kontrolní procesy, procesy v oblasti ICT, odbor dopravy, odbor majetkový a odbor analýz a podpory řízení. Před tím, než zakotvila ve veřejné správě, zastávala různé pozice v oblasti účetnictví a ekonomiky a část svého profesního života působila jako pedagog. V současné době působí také jako předsedkyně Výboru pro audit v organizaci Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace. Eva působila v Radě ČIIA, byla předsedkyní kontrolní komise. Nyní vykonává funkci předsedkyně Komise pro primární systém dohledu v Sekci pro veřejnou správu ČIIA. Ing. Blanka Štefanková Ing. Blanka Štefanková Moravskoslezský kraj Interní auditor Od roku 1992 pracuje Blanka ve veřejné správě především v ekonomických pozicích na různých úrovních řízení. Od roku 2008 svůj pracovní život zasvětila internímu auditu, působí jako interní auditor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektorské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení územních samosprávných celků a jejich zřízených organizací, v oblasti vnitřního kontrolního systému, zejména interního auditu. Působí v Sekci pro veřejnou správu ČIIA.
-
Český institut interních auditorů, z.s.
-
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert - konzultant.
-
Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Dotazy a komentáře ke kurzuPřihláška na kurz
🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky.
V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme.
Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu.
Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >>
https://skoleni.net/skoleni_82712_nastroje-a-metody-rizeni-pro-interni-auditory.html
Nástrojemetodyřízeníinterníauditory